# 2.1.2.2 - Ordini ricorrenti: 2. Generazione Ordini Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.6.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.4.6.0</div></div><a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/compiere.jpg)

Questa funzione genera gli Ordini Clienti a partire dagli Ordini ricorrenti immessi dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2702010201000000/1?old=E27%2F02010201.htm).

La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

**Ditta**

**Causale**  
È proposta in automatico dal programma la Causale Magazzino <span class="index">[ **51** - Ordini Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2751000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2F51.htm)</span>, che permette di elaborare gli Ordini ricorrenti per i quali è prevista la generazione di un Documento di Consegna (campo [Docum.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2702010201000000/1?old=E27%2F02010201.htm%23docum) = **1**).  
Per elaborare gli Ordini ricorrenti per i quali è invece prevista la generazione di un Documento di Trasferimento Deposito (campo [Docum.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2702010201000000/1?old=E27%2F02010201.htm%23docum) = **2**), impostare la Causale <span class="index">[**52** - Ordini per Trasferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2752000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2F52.htm)</span>.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**C/Vendita**  
Se sulla Convenzione del Cliente è attiva la gestione del Conto Vendita, in questa fase è prevista la visualizzazione automatica della Causale Ordini in C/Vendita oppure una segnalazione in caso di mancata impostazione della Causale.   
Qualora l'utente <span class="index">Non</span> provveda a codificare la Causale per gli Ordini in C/Vendita, nonostante la segnalazione, gli Ordini che avrebbero dovuto assumere questa Causale <span class="index">Non </span> saranno generati, l'utente sarà avvisato della mancata generazione con un messaggio attenzionale e la situazione sarà loggata come forzatura.

**Deposito**  
È proposto in automatico il Deposito **1**, con possibilità di modifica.

**Frequenza**  
Attualmente è gestita solo quella settimanale (valore  **3**) e <span class="index">Non</span> è modificabile.

<div class="div1" id="bkmrk-giorno-riferimento-i"><dl><dt>**Giorno riferimento**</dt><dt>Impostare il giorno di riferimento per l'acquisizione delle quantità utili a generare gli Ordini di Vendita. È proposto il giorno successivo a quello in cui è stata effettuata la Generazione, con possibilità di modifica.</dt><dt>I valori previsti sono:</dt><dd class="item_primo">**1** = domenica</dd><dd class="item">**2** = lunedì</dd><dd class="item">**3** = martedì</dd><dd class="item">**4** = mercoledì</dd><dd class="item">**5** = giovedì</dd><dd class="item">**6** = venerdì</dd><dd>**7** = sabato</dd></dl></div><p class="callout info">È prevista la visualizzazione di un messaggio attenzionale, con la richiesta di forzatura (tasto **F3**), qualora s'imposti la domenica come Giorno di riferimento.</p>

**Data Ordine** - **Prevista Consegna**  
In base alla data di generazione, sono proposte in automatico dal programma la Data dell'Ordine e la Data di prevista consegna.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div><p class="callout info">È prevista la visualizzazione di un messaggio attenzionale qualora il Giorno di riferimento <span class="index">Non</span> coincida con quello di prevista consegna. Per procedere comunque, forzare con il tasto **F3**.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>---

### Parametri Filtro

**Conto Consegna**  
Impostare il Conto a cui consegnare la merce. È attiva la ricerca per Codice (tasto **F8**) e Descrizione (tasto **F6**).

**Conto Fatturazione**  
Impostare il Conto a cui fatturare la merce. È attiva la ricerca per Codice (tasto **F8**) e Descrizione (tasto **F6**).

**Modalità Spedizione**  
Impostando un valore, il programma verifica la Modalità di Spedizione già abbinata al Cliente e, se presente sull'Ordine ricorrente, lo confronta con quella.

**Scarta righe no valorizzate**  
Attivando questo *check-box*, il programma provvede ad effettuare un controllo sulle condizioni commerciali applicate e, se <span class="index">Non</span> previste, l'Articolo viene scartato e l'Ordine assume stato  0 *(zero)*, cioè generato con difformità.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>#### Note esterne globali

Se impostate, saranno riportate su tutti gli Ordini generati.

**Convalida**  
Convalidare (tasto **Accept** o **F12**) per avviare l'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>#### Ordini in generazione

I Clienti per i quali, alla Data Ordine impostata, risultano già presenti degli Ordini, sono automaticamente scartati dall'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk--7"><center>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/0201020201.gif)</center></div>Generato l'Ordine, si attiva la verifica della Situazione Finanziaria del Cliente (Conto Fatturazione) e, in caso di sconfinamento oppure importo Fido negativo, l'Ordine assume stato «A - Dubbio».  
Se invece il Cliente ha Fido illimitato (....9999999,99), il controllo solvibilità <span class="index">Non</span> è eseguito e l'Ordine assume stato «E - Evadere»: solo in quest'ultimo caso, è aggiornato il backlog del Conto Fatturazione.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.4.6.0-ordini-"></div>