# 1.16.1.15 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Amministrazione

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.3.0.0"><div class="testoSmall" style="text-align: right;">Rel. 6.3.0.0</div></div><div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/EE0/comn/img/impostare.jpg)</div>Questa procedura schedulata <span class="index">Non</span> disattiva i Clienti/Fornitori, ma provvede ad inviare un flusso *csv*, con l'elenco dei Conti non movimentati, agli Interlocutori indicati nella Tabella procedurale <span class="index"> [**ALT** - Alert Modifica Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/EE001010732000000/1?old=EE0%2F01010732.htm)</span>, in corrispondenza del Tipo Alert  **DCNM** (se *alert* attivo).   
La funzione deve essere eseguita per singola Ditta e l'elaborazione è distinta per Clienti e Fornitori.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>---

### Modalità Operativa

Operativamente, impostare nel campo **Modulo SIGEA** e, solo per la prima volta, inserire il valore **9** nel campo **Processi**, in modo da visualizzare l'elenco delle funzioni candidate alla schedulazione:

<div class="div1" id="bkmrk-disattiva-clienti%2Ffo"><center>![Disattiva Clienti/Fornitori non movimentati: videata d'accesso alla funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/EE0/img/20_0116011501.gif)  
<span class="testoSmall">Disattiva Clienti/Fornitori non movimentati: videata d'accesso alla funzione</span></center></div>Per assegnare la selezione la prima volta oppure modificare i dati della schedulazione, cliccare sull'apposito pulsante ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/EE0/comn/img/penna.jpg):

<div class="div1" id="bkmrk-disattiva-clienti%2Ffo-1"><center>![Disattiva Clienti/Fornitori non movimentati: impostazione parametri schedulazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/EE0/img/20_0116011502.gif)  
<span class="testoSmall">Disattiva Clienti/Fornitori non movimentati: impostazione parametri schedulazione</span></center></div>**Ditta**  
Impostare il codice della Ditta da elaborare.

**Anno contabile**  
L'elaborazione è sempre effettuata sull'Anno corrente.

**Periodo dal**  
Il numero di giorni impostato in questo campo sarà sottratto alla data di elaborazione, per determinare la data di riferimento: tutti i Conti che <span class="index">Non</span> risultano movimentati a partire da questa data, saranno inclusi nell'elaborazione.   
Inserire un valore negativo compreso tra **-365** e **-999**: se s'imposta un numero di giorni *inferiore* all'anno, il programma assumerà in automatico, come data minima, la data di un anno antecedente a quella di elaborazione.

**Periodo al**  
Il numero di giorni impostato in questo campo sarà sottratto alla data di elaborazione, per determinare l'esclusione dei Conti inseriti dopo la data calcolata.   
Inserire un valore negativo compreso tra **-365** e  **-999**: se s'imposta un numero di giorni *inferiore* all'anno, il programma assumerà in automatico, come data limite, la data di un anno antecedente a quella di elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div><p class="callout info">Questa data <span class="index">Non</span> può essere  *anteriore* a quella calcolata come **Periodo dal**.</p>

**Stringa 1**  
Nel primo carattere impostare **C** per elaborare i Clienti oppure **F** per i Fornitori.

Tutti gli altri campi devono essere impostati a 0 *(zero)* oppure a *spazio*.

<div class="div1" id="bkmrk-rel.-6.3.0.0-21.-sch"></div>