Rel. 6.0.0.2 del 05-07-2010
- Amministrazione
- Ciclo Attivo
- Gestione F24
- Gestione Servizi
- Magazzino
- Produzione
- Produzione e Distribuzione Gas
- Rel. 6.0.0.2 del 05-07-2010 - Introduzione
- SPool Management
Amministrazione
Amministrazione
Percorso funzione
| codice | modulo | release | data |
| E20 | Amministrazione | 6.0.0.2 | 05/07/2010 |
Nuova Tabella Nazioni-Stati Esteri
Percorso funzione
| E20 | 1.1 | 1 | 24 |
Nell'ambito dei Parametri Base, è stata implementata la tabella Nazioni-Stati Esteri, allo scopo di gestire queste entità sull'Anagrafica di Base. Nella nuova Tabella sono stati già precaricati i dati al 30/06/2010.
- Codice
Deve essere uno di quelli previsti dal Ministero delle Finanze. - Descrizione
- Codice ISO
- Sigla
- Targa
- Black-list
L'attivazione di questa check-box indica che lo Stato appartiene alla black-list. Il Codice 799 che identifica i Paesi Non Classificati è stato flaggato a Sì.
Parametri Funzionali Ditta: nuovo campo Periodicità comunicazione dati black-list
Percorso funzione
| E20 | 1.1 | 1 | 9 | 4 | 4 |
- 0 = Mensile (valore di default)
- 1 = Trimestrale
Anagrafica Clienti/Fornitori: nuovo campo Escluso da black list
Percorso funzione
| E20 | 1.2 | 1/2 |
Nella 1° videata dell'Anagrafica Clienti/Fornitori è stato implementato il campo Escluso da black list che serve ad escludere un Cliente/Fornitore, residente in un Paese a fiscalità privilegiata, dall'obbligo della comunicazione dei dati IVA, o perchè rientra nei parametri di esclusione, o perchè il Codice Nazione è 799 e il Paese specifico NON rientra nella black-list.
Ciclo Attivo
Ciclo Attivo
Percorso funzione
| codice | modulo | release | data |
| E27 | Ciclo Attivo | 6.0.0.2 | 05/07/2010 |
Variazione Listini Base: includi/escludi Articoli
Percorso funzione
| E27 | 1.5 | 1 |
La funzione in oggetto è stata implementata per prevedere la visualizzazione degli Articoli candidati alla variazione, con possibilità d'includerli o escluderli dall'aggiornamento.
Operativamente, dopo aver impostato i parametri di filtro degli Articoli e indicato i criteri per l'aggiornamento stesso, gli Articoli corrispondenti alle selezioni fatte sono visualizzati in un data-grid. Sono fornite per ciascuno le seguenti informazioni:- Codice e Descrizione Articolo
- Gruppo
- Sottogruppo
- Marca
- Varianti
- Ultimo Costo o Costo Standard o Listini Fornitore
- Data Ultimo Carico
- Listini candidati all'aggiornamento
Attraverso l'apposita check-box è possibile includere o escludere dall'aggiornamento uno o più Articoli: in questo caso, sul report delle Variazioni saranno indicati solo gli Articoli selezionati.
Immissione/Manutenzione Documenti di Consegna: input Colli Omaggio
Percorso funzione
| E27 | 2.3 | 2 | 2/4 |
In fase di Manutenzione Documenti di Consegna, qualora si modifichi una riga inserendovi un omaggio, il programma provvederà a generare in automatico la riga di abbattimento.
Anche in fase d'Inserimento, se erroneamente NON viene inserita la riga di abbattimento, il programma vi provvederà in automatico al termine del Documento.
Nuova Funzione Stampa Borderaux Documenti Vendita
Percorso funzione
| E27 | 2.3 | 2 | 6 | 5 |
Implementata questa nuova funzione che permette di eseguire la stampa, o l'export in formato csv, dei Borderaux dei Documenti di Vendita.
In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:- Deposito
- Spedizioniere
- Giro di appartenenza dei Clienti
- 0 = stampa + file csv
- 1 = solo stampa
- 2 = solo file csv
Impostati i parametri di filtro, il programma propone l'elenco dei Documenti corrispondenti: è quindi possibile selezionare quelli da riportare nel Borderaux, attivando semplicemente la check-box corrispondente.
Nel caso si decida di esportare il file in formato csv, saranno generati file diversi per ciascuno Spedizioniere; i file saranno allocati nella cartella «$GD/dif/» e denominati nel seguente modo: «BORDERAUXsssss.csv» («sssss» è il Codice dello Spedizioniere).
Nuova Funzione Import Documenti da S.I. di Terzi
Percorso funzione
| E27 | 3.4 | 20 |
Implementata questa nuova funzione che permette d'importare Fatture, Note Credito, Ricevute Fiscali e Corrispettivi generati da S.I. di terzi.
I suddetti Documenti saranno importati attraverso un file csv, che dovrà essere allocato nella directory «$GD/dif/» e dovrà avere la seguente denominazione «dNNNNNNN.MGG»:| d | = | fisso |
| NNNNNNN | = | corrisponde al Codice Ditta |
| MGG | = | corrispondono al Mese e al Giorno in cui è stato generato il file |
Gestione F24
Gestione F24
Percorso funzione
| codice | modulo | release | data |
| EA9 | Gestione F24 | 6.0.0.2 | 05/07/2010 |
Generazione F24 CBI: implementazioni
Percorso funzione
| EA9 | 2.2 |
Nella 2° videata della Generazione F24 CBI, sono stati implementati i campi Codice Paese e CIN Europa per la gestione dell'IBAN come da attuali disposizioni.
É stato introdotto inoltre, il campo Conto Banca: in presenza di una Ditta in Contabilità Generale, l'impostazione del Conto Banca consente di assumere:- il Codice Banca
- il Codice Paese (dalla Tabella Banche rilanciata)
- il CIN Europa
- il CIN Italia
- il Codice ABI (dalla Tabella Banche rilanciata)
- il Codice CAB (dalla Tabella Banche rilanciata)
- il Numero C/C
Quando il Conto Banca è impostato, si può inserire solo il Codice SIA, pertanto, se i dati non dovessero essere tutti presenti, bisognerà prima completare i dati sul Conto Banca, poi generare l'F24 CBI. Ovviamente, se il Conto Banca è uguale a 0(zero), tutti i campi dell'IBAN sono impostabili.
Gestione Servizi
Gestione Servizi
Percorso funzione
| codice | modulo | release | data |
| EE0 | Gestione Servizi | 6.0.0.2 | 05/07/2010 |
Manutenzione Anagrafica di Base: implementazioni
Percorso funzione
| EE0 | 1.2 | 1 |
Nell'Anagrafica di Base sono stati implementati i seguenti campi:
- Stato
- Stato federato/Provincia/Contea
A seguito delle implementazioni apportate, il campo Codice ISO legge ora lo Stato dalla Tabella Nazioni/Stati esteri e assume da essa i valori di Stato e Sigla. Naturalmente, dopo averli valorizzati la prima volta, i dati NON vengono più assunti dalla Tabella.
Magazzino
Magazzino
Percorso funzione
| codice | modulo | release | data |
| E28 | Magazzino | 6.0.0.2 | 05/07/2010 |
Tabelle Tipi Mezzo/Spedizionieri/Tariffe Intrastat: campo Tipo Automezzo
Percorso funzione
| E28 |
Il campo Tipo Automezzo poteva essere impostato indifferentemente sia con lettere maiuscole, che con lettere minuscole. A partire dalla presente release invece, il campo deve essere impostato necessariamente con lettere maiuscole e, di conseguenza, le lettere minuscole sono state convertite in maiuscolo.
Alcuni dei valori previsti per il Tipo Automezzo sono stati cambiati, in particolare:- «a» è diventato «E» (Collettame)
- «b» è diventato «F» (Container 20 Ft)
- «c» è diventato «G» (Container 40 Ft)
- «m» è diventato «L» (Autotreno - Mare)
Parametri Funzionali Ditta: implementati Dati per SFM
Percorso funzione
| E28 | 1.1 | 9 | 4 | 4 |
Nell'ambito dei Parametri Funzionali Ditta, sono stati implementati nuovi campi per SFM (Sales Force Management). In particolare, i Parametri Funzionali sono stati organizzati in due sezioni: Generali, che racchiude i dati preesistenti, SFM, per la gestione della sincronizzazione; queste sezioni sono accessibili con i tasti Page Up e Page Down, nonchè cliccando sugli appositi tasti label sotto al campo Ditta.
Dati Generali
Tra i Dati Generali inoltre, sono stati implementati alcuni campi utili ai fini della Tentata Vendita, gestita nel modulo E35 - Produzione & Distribuzione Gas.
In particolare, è stata prevista la possibilità d'inserire delle Note e di specificare la posizione in cui stamparle, cioè sulla Testa o sul Piede del Documento di Consegna. Si tenga presente tuttavia, che per motivi inerenti al layout di stampa dei documenti, per il momento saranno riportati solo i primi 80 caratteri delle Note.
Infine, spuntando la check-box in corrispondenza del campo Abilita input quantità omaggio, sul DSPR sarà attivata la possibilità d'indicare, in corrispondenza degli Articoli NON gestiti a Matricola (cioè tutti tranne gli Articoli Gas), la Quantità ceduta a titolo di Omaggio.
In pratica, se l'Ordine del Cliente prevede già la cessione di un Articolo a titolo di Omaggio, sul DSPR non sarà possibile modificare quest'informazione, in caso contrario, sul DSPR potrà essere essere selezionato/deselezionato apposito flag.
Dati SFM
Anagrafica Articoli - Campo Identity: implementazioni
Percorso funzione
| E28 | 1.3 | 1 |
Nella sezione Commerciale (2° videata) dell'Anagrafica Articoli, è possibile indicare che la referenza in oggetto identifica un «Cartone» per imballo dei prodotti, valorizzando il campo Identity a «11 - Cartoni». Fatto questo, è indispensabile indicare il Codice Imballo, che deve essere univoco per ogni Articolo. I Codici Imballo devono essere precedentemente inseriti nella Tabella Procedurale PCK - Identificativo Imballo(Modulo Gestione Servizi - 1.1. - 7).
Stampa Etichette Colli - Componente «Cartone»
Percorso funzione
| E28 | 2.15 | 18 | 7 |
Nella stampa delle Etichette Colli, per i prodotti che hanno nella Di.Ba. un Componente di tipo «Cartone», codificato come «Componente Jolly», dopo aver convalidato il numero delle etichette da stampare, si attiverà un'apposita videata in cui è possibile selezionare il cartone da imballo da riportare sull'etichetta.
In questo modo, sull'etichetta colli sarà riportato il cartone selezionato in questa fase, che sarà poi scaricato dai movimenti generati in fase di rilevamento produzione da DSPR.
Stampa Inventario Contabile LIFO: implementata Data Ultimo Carico
Percorso funzione
| E28 | 3.13 | 1 | 1 | 6 |
La funzione in oggetto è stata implementata allo scopo di fornire, in corrispondenza di ciascun Articolo, la Data di Ultimo Carico di Magazzino, sia nella stampa che nella visualizzazione in formato data-grid.
É opportuno precisare, che la Data stampata/visualizzata dipenderà dall'Anno contabile selezionato.
Inventari Contabili alla Data - Acquisizione Giacenza con RMHd: implementazioni
Percorso funzione
| E28 | 3.13 | 2 | 2 | 4 | 3 |
- nella videata d'accesso è stata implementata la possibilità d'impostare i Parametri di Filtro degli Articoli (Codice Articolo, Gruppo, Sottogruppo e Marca)
- ottenuta la visualizzazione degli Articoli in formato data-grid, è stata prevista la possibilità di richiedere il refresh dei dati, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante
Situazione Saldi e Pre-Saldi: implementazioni
Percorso funzione
| E28 | 4.3 | 2 | 5 | 3 |
- è stata eliminata dal data-grid la colonna VRic.Tot
- la % Sell Out Totale è ora calcolata sul Valore e NON più sui Pezzi
- la formula per il calcolo della % Ricarico è stata modificata nel seguente modo [(Prezzo Vendita - Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto] x 100
Inoltre, nella stampa in formato xml, quando si richiede l'Analisi per Articolo, è stata implementata la stampa della Marca e la possibilità di ordinare gli Articoli in base alla Marca stessa.
Produzione
Produzione
Percorso funzione
| codice | modulo | release | data |
| E26 | Produzione | 6.0.0.2 | 05/07/2010 |
Anagrafica Di.Ba.: Componente «Cartone» e Componente «Jolly»
Percorso funzione
| E26 | 1.3 | 1 |
Nella manutenzione dei Componenti della Distinta Base, è stata introdotta la gestione del Componente «Cartone» e del Componente «Jolly».
Gestione Componente «Cartone»
Implementata la possibilità d'inserire un Componente di tipo «Cartone», utile per la stampa delle Etichette Colli; in ogni Di.Ba. può essere presente un solo Componente di questo tipo. Per codificare un Componente di tipo «Cartone», valorizzare ad 11 il campo Identity nella sezione Commerciale (2° videata) dell'Anagrafica Articoli.
Gestione Componente «Jolly»
Qualora nella Di.Ba. s'inserisca un Componente «Jolly» di tipo 1 o 2, cioè quello che permette di variare il Componente in fase di Produzione, si attiverà un'apposita videata in cui è possibile indicare una serie di Componenti secondari, alternativi a quello principale.
Produzione su Commessa - Stampa Etichette Colli: nuova funzione
Percorso funzione
| E26 | 2.1 | 3 | 2 |
Questa nuova funzione permette di stampare le Etichette Colli, in base alla programmazione degli Ordini di Produzione su Commessa.
In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
Deposito
Impostare il Deposito degli Ordini di Vendita da elaborare.
Cliente
Impostare il Cliente per il quale elaborare gli Ordini di Produzione; è possibile inserire anche solo il Mastro per includerli tutti.
Ordini - Numero dal... al
Indicare gli estremi degli Ordini di Vendita per i quale elaborare gli Ordini di Produzione.
Consegne dal... al
Indicare la data di consegna degli Ordini di Vendita per i quali elaborare gli Ordini di Produzione.
Programmati dal... al
Indicare la data di programmazione degli Ordini da elaborare.
- Cliente (Codice, Denominazione e Alias)
- Numero e Data Ordine
- Data Consegna
- Stato di Produzione
- Note esterne e Note interne
Ottenuto l'elenco degli Ordini di Vendita, per procedere alla fase di Conferma, cliccare sul pulsante
corrispondente all'Ordine per il quale stampare le etichette: è fornito in questo modo l'elenco degli Articoli da produrre, ordinati per Data di Programmazione.
- il Numero di Etichette da stampare
- il Lotto di Produzione
- il Cartone da utilizzare, con possibilità di modifica cliccando sull'apposito pulsante
Produzione su Commessa - Conferma: implementazioni
Percorso funzione
| E26 | 2.1 | 3 | 3 |
La funzione di Conferma Produzione è stata modificata affinchè, in seguito a conferma dell'Operatore, siano generati i movimenti di carico e scarico delle quantità rilevate dai dispositivi DSPR.
Resta comunque valida la possibilità d'indicare manualmente eventuali carichi di produzione NON rilevati.
Carico da Produzione: segnalazione Articolo sprovvisto Di.Ba.
Percorso funzione
| E26 | 3.18 | 4 | 3 |
Implementata la funzione di Carico da Produzione affinchè siano segnalati all'Utente eventuali Articoli sprovvisti di Distinta Base. In questo caso infatti, è stata prevista la stampa di un apposito report per evidenziare l'anomalia riscontrata dal programma.
Produzione e Distribuzione Gas
Produzione e Distribuzione Gas
Argomenti
|
Gestione Tentata Vendita: implementazioni
Percorso funzione
| E35 |
Sono di seguito esposte le novità introdotte con questa release:
- Possibilità di stampare delle Note, fino ad un massimo di 80 caratteri, tra i dati di Testa o di Piede del Documento di Consegna, specializzando un apposito flag nei Parametri Funzionali della Ditta. É opportuno precisare che, sebbene il campo Note possa contenere più di 80 caratteri, per motivi inerenti al layout di stampa dei documenti, per il momento saranno stampati solo i primi 80 caratteri delle Note. Si raccomanda pertanto, di ottimizzare le annotazioni entro questo limite.
- Possibilità di attivare, mediante apposito flag nei Parametri Funzionali della Ditta, la gestione delle quantità omaggio in fase di emissione dei Documenti di Consegna da DSPR, ma solo per gli Articoli che NON appartengono alla tipologia «Contenitori a Matricola» (campo anagrafico Identity = 7).
In particolare, se l'Ordine del Cliente prevede già, per gli Articoli soggetti, la cessione a titolo di Omaggio, sul DSPR questa informazione sarà visualizzata ma NON potrà essere modificata dall'Utente. Se invece sull'Ordine NON è stata indicata questa tipologia di cessione, sempre per gli Articoli soggetti, in fase di Consegna sarà possibile specificare se la Cessione è a titolo di Omaggio.
In questo caso, sul Documento emesso sarà riportata in corrispondenza di ciascun Articolo la seguente dicitura: (** omaggio **)
- Ordini Clienti
- Proposte Clienti
- Documenti di Consegna
Immissione Ordini/Documenti di Consegna: jump Clienti e Pazienti
Percorso funzione
| E35 |
In fase d'immissione Ordini/Documenti di Consegna, adeguata la videata di jump (pulsante
sul campo Causale), in modo da rendere accessibili le funzioni di Manutenzione Clienti e Manutenzione Pazienti.
Movimenti Bombole - Ritiri: implementazioni
Percorso funzione
| E35 | 2.4 | 5 |
La funzione in oggetto è stata ulteriormente implementata, in virtù dell'impiego contestuale di altre procedure sviluppate da terzi: in particolare, la procedura di «produzione» di VIVITALIA.
Con questo aggiornamento infatti, anche le Bombole che risultano «in Sede» sono soggette al controllo di Scadenza Prossimo Collaudo e/o Scadenza Componente Kit e, in caso di «fermo», sono evidenziate in giallo nella maschera del data-grid e riportate in un apposito report. Di conseguenza, la funzione produrrà due reports distinti: uno con le Bombole ritirate, l'altro con le Bombole «in Sede» e che risultano fermate.
Inquiry Movimenti Magazzino: pulsanti
Percorso funzione
| E35 | 2.20 | 3 |
Nella funzione d'Inquiry Movimenti Magazzino, sono stati introdotti nuovi pulsanti.
In particolare, i pulsanti implementati sono:
|
- | visualizza per pagina i movimenti selezionati |
|
- | visualizza tutti i movimenti fino all'ultimo, senza dover digitare alcun tasto |
|
- | relativamente al periodo selezionato, calcola e visualizza il Totale dei Colli, delle Quantità e del Valore, senza dover leggere e visualizzare tutta la movimentazione. |
Supporti e Vuoti a Rendere - Collaudo: implementazioni
Percorso funzione
| E35 | 3.6 | 15 |
Con questa release, alle funzioni previste per la gestione del Collaudo sono state apportate alcune migliorie.
Innanzitutto, in fase di Manutenzione e Conferma, l'elenco dei Certificati in essere è visualizzato in modalità data-grid, con possibilità di ordinare le righe in base ad una qualsiasi colonna.
Sempre in fase di Conferma, è stato implementato un apposito pulsante
, cliccando sul quale è possibile aggiornare la Tara attuale, se pari a zero, con il valore della Tara originaria. La stessa funzionalità può essere attivata per singola Matricola, cliccando sul pulsante corrispondente
.
Terminate queste operazioni, è possibile procedere alla manutenzione di ogni singola Riga, impostando il numero nell'apposito campo oppure cliccando sul pulsante corrispondente
.
Inoltre, una volta posizionato il cursore sul numero Riga, digitando il tasto Exit (Esc o F11), si accede alla manutenzione della Tara attuale in modo più veloce, mediante impostazione del valore direttamente sulla riga.
Rel. 6.0.0.2 del 05-07-2010 - Introduzione
SPool Management
SPool Management
Argomenti
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Gestione Flussi: Ristampa Documento da pagina a pagina
Percorso funzione
| SPM |
Implementata la possibilità di ristampare i Documenti limitatamente ad un range di pagine impostato dall'Utente.