# Rel. 6.1.8.3 del 18 03 2014

# Ciclo Attivo

## Ciclo Attivo

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**E27** </td> <td>**Ciclo Attivo** </td> <td>**6.1.8.3** </td> <td>**18/03/2014** </td> </tr> </tbody> </table>

## Generazione Proposte Consegna: Proposta unica per più Ordini

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3-"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>2.3</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Implementata la possibilità di Nella funzione di [<span style="text-decoration: underline;">generare un'unica Proposta di Consegna</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27/0203010501.htm), in cui siano accorpati più Ordini dello stesso Cliente. Operativamente, attivando il *check-box***Proposta Unica**, il programma provvederà a generare una sola Proposta per tutti gli Ordini selezionati.

<div class="note">Si presti attenzione ai seguenti aspetti:  
- è necessario specificare il Cliente d'interesse (impostandolo nella parte superiore della videata)
- deve trattarsi necessariamente di un Cliente estero (campo anagrafico Allegato IVA uguale a 2, 3 o 4)
- gli Ordini devono avere lo stesso Tipo Allestimento
 
 </div> </td> </tr> </tbody></table>

# Dichiarazione IVA

## Dichiarazione IVA

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**EA5** </td> <td>**Dichiarazione IVA** </td> <td>**6.1.8.3** </td> <td>**18/03/2014** </td> </tr> </tbody> </table>

## Tabella IVA

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.1-"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>1.1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-tipo-iva-assegnare-a" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>**Tipo IVA**  
 Assegnare al campo Tipo IVA uno dei seguenti valori:

 <dl> <dd style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;">0 = imponibile</dd> <dd style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;">**1** = non imponibile</dd> <dd style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;">**2** = esente</dd> <dd style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;">**3** = non soggetto/escluso/fuori campo IVA (escluso dallo Spesometro anche se il *check-box* Comunicaz. dati rilev. IVA è attivo)</dd> </dl>**Comunicaz. dati rilev. IVA**  
 Se il *check-box* è attivo, i movimenti soggetti a questo Codice IVA saranno elaborati ai fini della generazione dati per lo Spesometro; in caso contrario saranno ignorati.

![](images/GS/img/genis/info/comn/60A0/6160_A5_15.GIF)

 </td> </tr> </tbody></table>

## Anagrafica Clienti/Fornitori

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.2-"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>1.2</td> <td>1/2</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-comunicaz.-dati-rile" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>**Comunicaz. dati rilevanti IVA**  
 Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto ai fini dello Spesometro.  
 Sono previsti i seguenti valori:

 <dl> <dd style="margin-left: 32px; margin-bottom: 5px;">0 = il Conto è escluso</dd> <dd style="margin-left: 0px; margin-bottom: 5px;">**1, 2, 3** = il Conto è incluso</dd> <dd style="margin-left: 32px;">**4** = documenti riepilogativi (ad esempio le schede carburante)</dd> </dl><div class="note">Nel caso di Clienti/Fornitori a cui siano intestati sia movimenti da includere che movimenti da escludere ai fini dello Spesometro, il **Conto deve essere incluso**. L'esclusione dei movimenti sarà gestita dal programma in base all'Aliquota IVA utilizzata.</div>![](images/GS/img/genis/info/comn/60A0/6160_A5_02.gif)

 </td> </tr> </tbody></table>

## GQM Controllo Partita IVA/Codice Fiscale Soggetto Spesometro

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D20-1.26"> <tbody> <tr> <td>E20</td> <td>1.26</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-sono-previste-due-ap" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Sono previste due apposite GQM che forniscono l'elenco dei Clienti e dei Fornitori movimentati nell'anno 2013, riportando per ciascuno la Partita IVA, il Codice fiscale e l'indicazione di soggetto incluso/escluso nello Spesometro. Strumento utile per individuare la **mancanza della Partita IVA** o del **Codice fiscale** su uno o più soggetti.

![](images/GS/img/genis/info/comn/60A0/6160_A5_03.gif)

![](images/GS/img/genis/info/comn/60A0/6160_A5_04.gif)

 </td> </tr> </tbody></table>

## Manutenzione Intermediario

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-1.20"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>1.20</td> <td>20</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-coloro-che-eseguono-" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Coloro che eseguono *per la prima volta* l'invio telematico delle Dichiarazioni, devono necessariamente compilare i dati anagrafici dell'Intermediario.  
 Se l'Azienda è abilitata all'invio telematico, l'Intermediario può essere l'Azienda stessa, in altri casi invece, può essere un Consulente.

Di seguito è proposta una videata d'esempio:

![](images/GS/img/genis/info/comn/6183_A5_05.gif)

**Intermediario**  
 Attribuire un codice numerico all'Intermediario.

**Dati anagrafici**  
 I dati anagrafici dell'Intermediario possono essere inseriti manualmente oppure assunti dall'Anagrafica di Base, da cui è possibile ricercare per Ragione Sociale (tasto **F1**), per Partita IVA (tasto **F2**) o per Codice Fiscale (tasto **F4**).

**Numero iscrizione CAF**  
 Per gli Intermediari eventualmente iscritti al CAF, indicare in questo campo il numero d'iscrizione.

**Tipo**  
 Impostare:

 <dl> <dd style="margin-left: 18px; margin-bottom: 5px;">**1** = se l'Intermediario coincide con l'Azienda stessa</dd> <dd style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;">**10** = se l'Intermediario è un soggetto esterno (ad esempio un Consulente)</dd> </dl>**Sede**  
 Impostare il valore **1***(uno)*.

**Max progressivo**  
 Impostare il valore **1***(uno)*.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Comunicazione Dati rilevanti IVA - Generazione Co.Ge.

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-1.17"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>1.17</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-il-programma-di-gene" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Il programma di Generazione rileva dai movimenti IVA della Contabilità Generale, aventi data registrazione 2013, i dati fiscali per poi consolidarli in un apposito archivio, utile per l'invio telematico.

<div class="note">**Non** è necessario aver stampato i Registri IVA.</div>La fase di Generazione includerà solo i soggetti, per i quali il campo **Comunicazione dati rilevanti IVA** assume valore maggiori di 0 (da **1** a **4**).

Il programma richiede l'impostazione del codice Ditta. Non è necessario attivare il *check-box***Simulato**, poichè la generazione può essere eseguita anche più volte.

![](images/GS/img/genis/info/comn/6183_A5_06.gif)

 </td> </tr> </tbody></table>

## Comunicazione Dati rilevanti IVA - Manutenzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-1.17-1"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>1.17</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-dopo-aver-impostato-" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>Dopo aver impostato la Ditta (se non esiste si accede automaticamente alla fase d'inserimento), è possibile selezionare la funzione di Manutenzione, cliccando sul pulsante ![](images/GS/img/genis/info/comn/pulsantePenna.jpg) corrispondente o impostandone il codice nel campo **Selezione**:

 <dl> <dd style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;">**1** = Frontespizio</dd> <dd style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;">**2** = Operazioni documentate da Fattura</dd> <dd style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;">**3** = Operazioni senza Fattura</dd> <dd style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;">**4** = Operazioni con soggetti non residenti</dd> <dd style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;">**5** = Acquisti servizi da non residenti</dd> <dd style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;">**6** = Riepilogo</dd> <dd style="margin-left: 10px;">**7** = Inquiry</dd> </dl>![](images/GS/img/genis/info/comn/6183_A5_07.gif)

Frontespizio

Il frontespizio è compilato in automatico dalla fase di Generazione ed è composto da 3 videate.

Frontespizio: 1° Videata

![](images/GS/img/genis/info/comn/6183_A5_08.gif)

Frontespizio: 2° Videata

![](images/GS/img/genis/info/comn/6183_A5_09.gif)

Frontespizio: 3° Videata

![](images/GS/img/genis/info/comn/6183_A5_10.gif)

Per selezionare l'**Intermediario**, quindi far assumere in automatico i dati, impostare il tasto **F4** sulla Convalida.

**Impegno a trasmettere la comunicazione predisposta**  
 Sono previsti i seguenti valori:

 <dl> <dd style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;">0 = nessuno</dd> <dd style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;">**1** = dal contribuente</dd> <dd style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;">**2** = da chi trasmette</dd> </dl>**Data dell'impegno**  
 Indicare la data dell'impegno.

**Protocollo telematico da sostituire o annullare**  
 Questo campo deve essere impostato nel caso d'invio sostitutivo o di annullamento.

**Protocollo documento da sostituire o annullare**  
 Questo campo deve essere impostato nel caso d'invio sostitutivo o di annullamento.

**Dichiarazione già generata**  
 Se il telematico è già stato generato, questo *check-box* risulta attivo.

**Archivio telematico in cui è generata la comunicazione**  
 Il file telematico è generato con una denominazione del tipo **DDDDDCRI.YY**, in cui:

 <dl> <dd style="margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;">**DDDDD** = corrisponde al Codice Ditta</dd> <dd style="margin-left: 34px; margin-bottom: 5px;">**CRI** = identifica il tipo di comunicazione (in questo caso è CRI)</dd> <dd style="margin-left: 40px;">**YY** = identifica l'Anno di emissione (valore 14)</dd> </dl>Operazioni documentate da Fattura

L'inserimento o la modifica dei dati fiscali è previsto tramite l'impostazione della Partita IVA o, in mancanza, del Codice fiscale. La ricerca è prevista solo per Partita IVA o Codice fiscale, seguito dal tasto **F8**.

![](images/GS/img/genis/info/comn/6183_A5_11.gif)

<div class="note">La stessa modalità di compilazione è prevista anche per i quadri **Operazioni senza fattura**, **Operazioni con soggetti non residenti** e **Acquisti di servizi da non residenti**.</div>Riepilogo

Il quadro di riepilogo è compilato in automatico e non è modificabile.

![](images/GS/img/genis/info/comn/6183_A5_12.gif)

Inquiry

Funzionalità di controllo che elenca tutti i soggetti dello Spesometro destinati a confluire nel file per la trasmissione telematica.

![](images/GS/img/genis/info/comn/6183_A5_13.gif)

 </td> </tr> </tbody></table>

## Comunicazione Dati rilevanti IVA - Telematico

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-1.20-1"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>1.20</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-la-funzione-richiede" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>La funzione richiede semplicemente l'impostazione della Ditta. Qualora si voglia modificare l'**Intermediario**, invece, è sufficiente impostare il tasto *page up*. L'Intermediario può anche essere impostato a 0*(zero)*, se NON è presente sulla Ditta, perchè essa stessa effettua l'invio.

![](images/GS/img/genis/info/comn/60A0/6160_A5_14.gif)

In seguito a Convalida, il programma provvederà a generare un file nella directory «**/GD/dif/tele/cri**».   
 Il nome del file si compone di una parte intera e una parte decimale, separate da un punto.   
 La parte intera è composta nel seguente modo:

- 5 caratteri che identificano la Ditta
- 3 caratteri che identificano il tipo di comunicazione (CRI)
 
La parte decimale invece, è composta da 2 caratteri che identificano l'anno di emissione.

<div class="note">***Esempio:*** Telematico della Ditta 1. Sarà generato un file denominato **00001CRI.14**.</div> </td> </tr> </tbody></table>

## Stampa

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5-3.5-"> <tbody> <tr> <td>EA5</td> <td>3.5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-la-funzione-consente" style="text-align: justify;  font-family: Verdana; font-size: 8pt; width: 100%"> <tbody> <tr> <td>La funzione consente la stampa dei moduli previsti dalla normativa, sia su stampante laser che in formato pdf.

 </td> </tr> </tbody></table>

# Gestione Finanza

## Gestione Finanza

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**E21** </td> <td>**Gestione Finanza** </td> <td>**6.1.8.3** </td> <td>**18/03/2014** </td> </tr> </tbody> </table>

## Copia in locale flussi Ri.Ba./RID, Bonifici e Ordini di pagamento

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21-3---"> <tbody> <tr> <td>E21</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-funzione-di-co" style="text-align: justify; width: 90%; font-family: Verdana; font-size: 8pt;"> <tbody> <tr> <td>Nella funzione di [<span style="text-decoration: underline;">Copia Ri.Ba.</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21/0302020903.htm), [<span style="text-decoration: underline;">RID</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21/0302021003.htm), [<span style="text-decoration: underline;">Bonifici</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21/03010403.htm) e [<span style="text-decoration: underline;">Ordini di pagamento</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21/03010501.htm#03), a cui si accede dopo la generazione del relativo flusso, è stata implementata la possibilità di richiedere che la copia del file sia eseguita in locale (opzione di *default*).

Nella videata d'accesso alla funzione di Copia:

- impostare il **Supporto copia** a 0 (file)
- nel campo **Destinazione** inserire il nome da attribuire al file
- il *check-box***Copia in locale** è attivato in automatico
 
 </td> </tr> </tbody></table>

# Gestione Servizi

## Gestione Servizi

Percorso funzione

<table id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Codice</td> <td>Modulo</td> <td>Release</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>**EE0** </td> <td>**Gestione Servizi** </td> <td>**6.1.8.3** </td> <td>**18/03/2014** </td> </tr> </tbody> </table>

## File Transfer - Download: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-1.20"> <tbody> <tr> <td>EE0</td> <td>1.20</td> <td>20</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-funzion" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova funzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/0120200601.htm) permette di copiare o spostare files, dal server a locale, nonchè cancellare files o cartelle allocate sul server.

 </td> </tr> </tbody></table>

## File Transfer - Upload: nuova funzione

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-1.20-1"> <tbody> <tr> <td>EE0</td> <td>1.20</td> <td>20</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-questa-nuova-funzion-1" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Questa [<span style="text-decoration: underline;">nuova funzione</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/0120200602.htm) permette di copiare i files, salvati in locale, in determinate cartelle o sottocartelle presenti sul server.

 </td> </tr> </tbody></table>

## Gestione multicopia per stampanti PDF SBHRPR

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0-1.20-2"> <tbody> <tr> <td>EE0</td> <td>1.20</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 90%;"> <tbody> <tr> <td>Implementata la possibilità di stampare **copie multiple di un documento PDF**, quando si utilizza un dispositivo di output di tipo **sbhrpr** (invio ad SBH browser per stampa diretta).  
 La stampa di copie multiple è condizionata al valore dell'[<span style="text-decoration: underline;">indicatore PRC2</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/01200107.htm#PRC2) nella [<span style="text-decoration: underline;">Modulistica</span>](../gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/%7B%7Bprodotto%7D%7D/%7B%7Bmodl_pref%7D%7DE0/01200107.htm).

<div>I valori ammessi sono:  
- **F** = stampa fascicolata  
     (stampa ogni documento dalla prima all'ultima pagina per il numero di copie richieste)
- **P** = duplica pagine documento  
    (ogni pagina di ogni documento sarà stampata in successione per il numero di copie richieste)
 
 </div><div class="note">Con qualunque altro valore del PRC2, il campo numero copie sarà ignorato.</div> </td> </tr> </tbody></table>

# Rel. 6.1.8.3 del 18 03 2014 - Introduzione

<div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D21---ge">[E21 - Gestione Finanza](/books/rel-6183-del-18-03-2014-1/page/331-rel-6-1-8-3-del-18-03-2014?start=1)</div><div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27---ci">[E27 - Ciclo Attivo](/books/rel-6183-del-18-03-2014-1/page/331-rel-6-1-8-3-del-18-03-2014?start=1)</div><div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7Da5---di">[EA5 - Dichiarazione IVA](/books/rel-6183-del-18-03-2014-1/page/331-rel-6-1-8-3-del-18-03-2014?start=2)</div><div id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7De0---ge">[EE0 - Gestione Servizi](/books/rel-6183-del-18-03-2014-1/page/331-rel-6-1-8-3-del-18-03-2014?start=3)</div>