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2.6.3 - Stampe Fornitori: Lista Partite da Assestare

3. Stampe Fornitori: Lista Partite da Assestare

La Lista Partite da Assestare ha lo scopo d'individuare nel sistema, tutte quelle situazioni non coerenti con la base dati e per le quali è necessario un intervento.

Nell'elenco stampato sono riportate:
  • le partite indefinite, ossia senza riferimenti, classico esempio è il pagamento ad un fornitore, per il quale non sono
    noti gli estremi della fattura
  • le note credito
  • le partite con saldo negativo, per le quali l'importo pagato supera quello del documento.
    • Nella lista in oggetto, la fatture con saldi negativi sono evidenziate con l'indicazione Residuo.

    Una volta individuate le suddette partite, mediante i Servizi di Manutenzione è possibile normalizzare la situazione delle partite scoperte. Si suggerisce di eseguire questa funzione con cadenza periodica.


    selezioni

    I criteri di ordinamento previsti per questa stampa sono:
      6 - per Conto
      7 - per Categoria
    11 - in Ordine alfabetico

    La selezione successiva poi, permette d'indicare se la data da impostare come limite partite nella videata di selezione, dovrà essere confrontata con la data fattura o con la data operazione. Entrambe le alternative sono previste per tutti gli ordinamenti di stampa e sono selezionabili da menù.

    La fase di accesso alla funzione di stampa si realizza nella seguente videata:

    Lista Partite da Assestare: videata di selezione
    Lista Partite da Assestare: videata di selezione.

    Dal
    Specificare a partire da quale data, iniziare la ricerca delle partite.

    Da Conto... A
    Impostare il range di fornitori da interessare all'elaborazione. I codici d'inizio e fine vanno impostati nel formato analitico più mastro (AAAAAAAMM).

    Da Categoria
    Specificare a partire da quale categoria s'intende attivare la selezione dei fornitori.

    Da Agente
    Consente di richiedere la stampa, con riferimento ad un singolo agente. Inoltre, se l'ordinamento selezionato da menù è per agente, la selezione sarà effettuata sull'anagrafica del soggetto. In tutti gli altri casi invece, l'agente sarà controllato sul movimento della partita principale.

    Codice Pagamento
    Specifica la condizione di pagamento associata alla partita, in fase di registrazione contabile. Se valorizzato, saranno considerate le partite dei soli fornitori, la cui condizione di pagamento corrisponde a quella impostata. Per 0 (zero) saranno considerati tutti i fornitori, limitatamente alle selezioni già effettuate.

    Importo Limite Saldo
    Per una valore diverso da 0 (zero), saranno inclusi solo i fornitori con saldo contabile uguale o superiore a quello impostato.

    Data Ultimo Movimento
    Attiva un'ulteriore livello di selezione, limitando la stampa ai soli fornitori, il cui ultimo movimento è stato registrato in data anteriore o uguale a quella impostata.

    Data Limite Partite
    Va impostata nel formato GGMMAAAA, per 0 (zero) sarà assunta la data attuale come limite partite. Il valore impostato in questo campo è confrontato con la data della fattura o con la data dell'operazione contabile, a seconda della scelta effettuata a livello di menù. Nel primo caso saranno considerate solo le partite, la cui data fattura risulta uguale o anteriore al limite partite; nel secondo caso invece, saranno considerati soli i movimenti con data operazione uguale o precedente a quella impostata.