2.6.3 - Stampe Fornitori: Lista Partite da Assestare

3. Stampe Fornitori: Lista Partite da Assestare
La Lista Partite da Assestare ha lo scopo d'individuare nel sistema, tutte quelle situazioni non coerenti con la base dati e per le quali è necessario un intervento.
- Nell'elenco stampato sono riportate:
- le partite indefinite, ossia senza riferimenti, classico esempio è il pagamento ad un fornitore, per il quale non sono
noti gli estremi della fattura- le partite indefinite, ossia senza riferimenti, classico esempio è il pagamento ad un fornitore, per il quale non sono
- le note credito
- le partite con saldo negativo, per le quali l'importo pagato supera quello del documento.
Nella lista in oggetto, la fatture con saldi negativi sono evidenziate con l'indicazione Residuo.
Una volta individuate le suddette partite, mediante i Servizi di Manutenzione è possibile normalizzare la situazione delle partite scoperte. Si suggerisce di eseguire questa funzione con cadenza periodica.
selezioni
- I criteri di ordinamento previsti per questa stampa sono:
- 6 - per Conto
- 7 - per Categoria
- 11 - in Ordine alfabetico
La selezione successiva poi, permette d'indicare se la data da impostare come limite partite nella videata di selezione, dovrà essere confrontata con la data fattura o con la data operazione. Entrambe le alternative sono previste per tutti gli ordinamenti di stampa e sono selezionabili da menù.
La fase di accesso alla funzione di stampa si realizza nella seguente videata:

Lista Partite da Assestare: videata di selezione.
Dal
Specificare a partire da quale data, iniziare la ricerca delle partite.
Da Conto... A
Impostare il range di fornitori
da interessare all'elaborazione. I codici d'inizio e fine vanno impostati nel formato
analitico più mastro
(AAAAAAAMM).
Da Categoria
Specificare a partire da quale categoria s'intende attivare la
selezione dei fornitori.
Da Agente
Consente di richiedere la stampa, con riferimento ad un singolo
agente. Inoltre, se l'ordinamento selezionato da menù è per agente,
la selezione sarà effettuata sull'anagrafica del soggetto. In
tutti gli altri casi invece, l'agente sarà controllato sul movimento della partita principale.
Codice Pagamento
Specifica la condizione di pagamento associata alla partita,
in fase di registrazione contabile. Se valorizzato, saranno considerate le partite dei soli fornitori,
la cui condizione di pagamento corrisponde a quella impostata. Per 0 (zero)
saranno considerati tutti i fornitori, limitatamente alle selezioni già effettuate.
Importo Limite Saldo
Per una valore diverso da 0 (zero),
saranno inclusi solo i fornitori con saldo contabile uguale o superiore a quello impostato.
Data Ultimo Movimento
Attiva un'ulteriore livello di selezione, limitando la
stampa ai soli fornitori, il cui ultimo movimento è stato registrato in data anteriore o uguale
a quella impostata.
Data Limite Partite
Va impostata nel formato
GGMMAAAA, per 0 (zero) sarà assunta la data
attuale come limite partite. Il valore impostato in questo campo è confrontato con la data
della fattura o con la data dell'operazione contabile, a seconda della scelta effettuata a livello di
menù. Nel primo caso saranno considerate solo le partite, la cui data fattura
risulta uguale o anteriore al limite partite; nel secondo caso invece, saranno considerati soli i
movimenti con data operazione uguale o precedente a quella impostata.
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