3.3.1.1 - Differenze Condizioni Commerciali Applicate
10. Differenze Condizioni Commerciali Applicate
Il report generato da questa funzione fornisce una situazione riassuntiva, in merito all'applicazione delle condizioni commerciali in fase di Vendita: in particolare, per ciascun Documento e Articolo, è rilevata la differenza tra il Prezzo di Listino applicato e il Prezzo previsto dalle Condizioni Commerciali, che risultano attive al momento dell'immissione del Documento di Vendita.
Per escludere dal report le differenze rilevate, è necessario richiamare il Documento dalla funzione di Modifica Documenti di Consegna - Dati Accessori e alla Convalida digitare F3.
In fase di elaborazione, saranno considerati tutti gli Articoli per i quali risulta attivo il flag Gestione differenze commerciali, presente nella Tabella Gruppi & Sottogruppi Articoli.
- A livello di menù sono previste le seguenti selezioni: item_primo
- 2 - Solo le Promozioni
- 3 - Solo i Listini Dedicati
- La stampa può essere richiesta in modalità Simulata o Definitiva.
- Nel report Differenze Condizioni Commerciali, qualora si selezioni da menù la voce Tutte le condizioni, il programma provvederà a controllare il Prezzo indicato nell'Anagrafica dell'Articolo, se sussistono le seguenti condizioni:
- l'Articolo Non è oggetto di Promozioni
- l'Articolo Non è incluso nei Listini Dedicati
- il Prezzo indicato sull'Anagrafica Articolo è maggiore di zero
Elaborazione in formato CSV/Dif
Solo per l'elaborazione simulata, è possibile generare il report in formato CSV/Dif. In questo caso, si consideri che i Prezzi e gli Importi sono espressi sempre IVA esclusa, anche nel caso di Documenti il cui Prezzo è IVA inclusa.
- Le informazioni esportate sono:
- CODE_AGEN
Codice Agente - DESC_AGEN
Denominazione Agente - CODE_CONT
Codice Cliente - DESC_CONT
Ragione Sociale del Cliente - NUMR_DOCU
Numero Documento - DATE_DOCU
Data Documento - CODE_PAGA
Codice della Condizione di Pagamento - DESC_PAGA
Descrizione della Condizione di pagamento - CODE_GRUP
Codice del Gruppo/Settore dell'Articolo - DESC_GRUP
Descrizione del Gruppo/Settore dell'articolo - CODE_SGRU
Codice del Sottogruppo dell'Articolo - DESC_SGRU
Descrizione del Sottogruppo dell'Articolo - CODE_ARTK
Codice Articolo - DESC_ARTK
Descrizione dell'Articolo - UNIT_MISU
Unità di Misura riportata sul Documento - QUAN_MOVM
Quantità riportata sul Documento - PREZ_DOCU
Prezzo riportato sul Documento - PREZ_LIST
Prezzo indicato sulle Condizioni Commerciali - IMPO_DOCU
Netto Riga del Documento - IMPO_LIST
Netto Riga del Documento se fosse stato applicato il Prezzo delle Condizioni Commerciali - VALO_DIFF
Differenza fra il Netto Riga del Documento e quello calcolato in base alle Condizioni Commerciali
NOTA
Gli altri formati di output previsti sono: TXT, Laser e PDF.
Videata di Selezione
È prevista l'impostazione dei seguenti campi:
Agente
Se impostato, saranno elaborati soli i Documenti immessi con codice Agente corrispondente al valore indicato in questo campo.
Deposito da... a
Per le Ditte che gestiscono i Depositi, è possibile richiedere la stampa con riferimento
ad un singolo Deposito o ad un range di Depositi, opportunamente specificato in questi
campi.
Periodo da... a
Impostare l'intervallo temporale da analizzare.
Tipo Documento
Attiva la selezione dei Documenti da elaborare, in base alla tipologia specificata in questo
campo; il valore di inizializzazione è DV = Documenti di Vendita,
gli altri valori sono visualizzabili nella finestra dell'help in linea (tasto
F10).
- Differenze
- Specifica quali differenze evidenziare nel report:
- 0 = Tutte
- 1 = solo Positive
- 2 = solo Negative
Generazione movimenti di magazzino
L'attivazione di quest'indicatore è prevista solo per la stampa in definitivo e comporta la generazione di un movimento di addebito o accredito all'Agente, per le differenze rilevate, nonchè la stampa di un'apposito prospetto in cui sono evidenziate le differenze.Il movimento di magazzino generato è imputato al Cliente, indicato nel campo Altro Rapporto dell'Anagrafica Fornitore intestata all'Agente.
Portando a 2 il valore di questo flag inoltre, si attiva la possibilità di generare movimenti di magazzino di sola annotazione, che non movimentino i dati contabili degli Articoli stessi.
- Per la generazione automatica dei movimenti di magazzino sono impiegate le seguenti Causali:
- 40.884-AddebitoperDifferenzePrezzo
- 40.885-AccreditoperDifferenzePrezzo
Il profilo di stampa predisposto per questa funzione è PFDADC3DL.

Selezioni per la stampa del report Differenze Condizioni Commerciali Applicate
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