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1.1.1.1 - Tabelle Generali: 1. Condizioni di Pagamento

Rel. 6.1.4.0

1. Condizioni di Pagamento

 In questa tabella sono definite le diverse Condizioni di Pagamento praticate dalle Ditte del sistema, le informazioni in essa inserite sono utilizzate per controllare le forme e i tempi di pagamento delle Partite Scoperte.

Codice Pagamento
È un Codice numerico diverso da 0 (zero), che identifica o richiama ogni singola Condizione di Pagamento. A ciascun Codice è possibile associare la descrizione estesa della modalità di pagamento codificata.

     Tutti i Codici superiori a 99.900 sono riservati alla Genesys Software, pertanto se ne raccomanda l'inserimento, solo su espressa indicazione del Servizio Assistenza.

    Decorrenza Pagamento
    Specifica la decorrenza dei termini di pagamento.
    In particolare, i valori ammessi sono i seguenti:
    0 = dalla Data della Fattura
    1 = Fine Mese
    2 = dalla Fine del Mese successivo
    3 = da Fine Mese

      NOTA

       
      Esempio: Fattura del 17/09/2013 con Condizione di Pagamento Bonifico Bancario 60 gg. FM
      • se Decorrenza Pagamento è 0 (dalla Data della Fattura), il programma inizia dal 17/09 a calcolare 60 giorni (assumendo che tutti i Mesi siano di 30 giorni), quindi imposta la Scadenza al 17/11
      • se Decorrenza Pagamento è 1 (Fine Mese), il programma calcola 60 giorni dalla Data della Fattura e imposta la Scadenza all'ultimo giorno del Mese, ossia il 30/11
        Eccezione
        Se la Fattura è stata emessa nei primi 2 giorni del mese, il calcolo comincerà dal mese precedente: ad esempio, se la Fattura è datata 02/09/2013, il calcolo dei 60 giorni partirà dal 31/08 e, di conseguenza, la Scadenza sarà il 31/10
      • se Decorrenza Pagamento è 3 (da Fine Mese), il programma inizia dal 30/09 a calcolare 60 giorni di calendario, quindi imposta la Scadenza al 29/11
     Data Decorrenza Pagamento
    L'attivazione di quest'indicatore permette d'impostare la Data di Decorrenza Pagamento, direttamente in fase di Immissione del Documento di Vendita.
    Sono previsti per quest'indicatore i seguenti valori:
    0 - Non Attiva
    1 - diversa da Data Fattura
    è proposta in fase di input Documenti
    2 - diversa da Data Fattura
    Non è proposta in fase di input Documenti
    5 - dalla Ricezione del Documento
    sulle Condizioni di Pagamento utilizzate per registrare la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, impostando questo valore, il calcolo delle Scadenze sarà effettuato in base alla Data ricezione, indicata dall'Utente in fase di registrazione del Documento (dalla PrimaNotaPrima Nota o dal CicloPassivoIntegratoCiclo Passivo Integrato. 
    9 - diversa da Data Fattura
    Non è comunque considerata

    Tipo frazionamento IVA
    Attualmente non implementato. Il valore 0 (zero) corrisponde alla modalità di frazionamento IVA «Normale».

    Codice Addebito Spese
    È un elemento della tabella VociComplementariVoci Complementari, presente nel modulo Magazzino. Per le Ricevute Bancarie e le Tratte, indica il Conto d'imputazione della Contabilità Generale, cui assoggettare i Bolli e addebitare le Spese e il Codice IVA. 

    Importo Minimo Tratta/Ricevuta Bancaria
    Se valorizzato, indica l'Importo Minimo per l'emissione di una Ricevuta Bancaria o di una Tratta. L'utilizzo di questo campo è nell'ambito del Ciclo Attivo.

    Importi espressi in
    Specifica la valuta in cui sono espressi gli importi. L'elenco delle monete disponibili è presente nella finestra dell'help in linea ed è attivabile con il tasto F10. Per default, è proposto il codice 6 = Euro.

    Pagamento Alternativo
    Utilizzato dal modulo CicloAttivoCiclo Attivo, specifica la Condizione di Pagamento da richiamare, qualora l'importo della Tratta/Ricevuta Bancaria risulti inferiore all'Importo Minimo, specificato nel campo precedente.


    Rate

     Per i pagamenti rateizzati si possono gestire sino a 12 Rate, per ogni Rata è possibile specificare le seguenti informazioni:

    Tipo Carta
    Specifica la modalità di pagamento adottata per singola Rata.
    I valori ammessi sono i seguenti:
      0 = Contanti
      1 = Rimessa Diretta
      2 = Ordine di Pagamento
      3 = Assegno Bancario
      4 = Bonifico Bancario
      5 = Accettazione
      6 = Cessione
      7 = Accettazione speciale
      8 = Tratta
      9 = Ricevuta bancaria
    10 = R.I.D.
    11 = Cessione Credito
    14 = Contrassegno

    Giorni di Decorrenza
    Specifica il numero di giorni intercorrenti tra la Data Decorrenza Pagamento e quella di Scadenza della singola Rata.

    Percentuale Rata
    Esprime in termini percentuali l'ammontare della Rata, rispetto all'Importo Totale della Fattura. Il totale delle percentuali Rata deve essere uguale a 100. 

    In caso di un Numero Rate pari a tre, il programma provvede in maniera automatica a dividere l'importo per tre, eludendo l'applicazioni delle percentuali di ripartizione 33,33% - 33,33% - 33,34%. 

    Tabella Condizioni PagamentoTabella Condizioni Pagamento
    Tabella Condizioni Pagamento

     Cliccando sul pulsante in basso a destra della videata, si attiva una window in cui sono elencate tutte le Scadenze con i relativi Importi (simulazione), calcolate in base alla Condizione di pagamento, a partire dalla data attuale.