1.1.1.3 - Tabelle Generali: 3. Causali Magazzino


3. Causali Magazzino
La procedura di registrazione dei Documenti di Magazzino si basa sull'impiego di apposite Causali, che controllano e semplificano l'attività d'inserimento dei movimenti. Ogni singola Causale identifica una categoria di operazioni omogenee, caratterizzate cioè da specifiche modalità di trattamento e destinazione dei dati.
Mediante un'impostazione accurata ed un utilizzo corretto delle Causali, è possibile rendere agevole, rapida e controllata l'immissione dei dati. Questi vantaggi sono garantiti dalla funzione di guida delle Causali, capaci di definire il percorso da seguire nella registrazione e i valori da aggiornare per l'inserimento dei Documenti di Carico/Scarico Magazzino.
Causale Magazzino
Ogni Causale Magazzino è identificata univocamente da un Codice numerico e da una Descrizione sintetica, che specifica il Tipo di Operazione associato alla Causale. La descrizione della Causale è riportata nelle Stampe dei Movimenti e proposta a video in fase d'Immissione Documenti. L'assegnazione del Codice numerico deve rispettare le indicazioni fornite dal seguente prospetto:
|
Causali Standard |
Note |
|
|
80.001 |
(Bolla, Fattura) |
|
|
80.009 |
(Nota Credito) |
|
|
Vendita |
||
|
90.008 |
Cod.Trasporto=8 |
|
|
90.010 |
Cod.Trasporto=52 |
|
|
90.011 |
Cod.Trasporto=52 |
|
|
90.012 |
Cod.Trasporto=12 |
|
|
Nota Credito Clienti |
Attribuire stessi cod.vendite + 100 |
|
|
Acquisti |
Attribuire stessi cod.vendite + 1000 |
|
|
90.110 |
Cod.Trasporto=52 |
|
|
90.111 |
Cod.Trasporto=52 |
|
|
Altre Causali |
||
|
40.800 |
|
|
|
40.810 |
|
|
|
40.820 |
|
|
|
40.830 |
|
|
|
40.850 |
|
|
|
40.870 |
|
|
|
40.871 |
(Carico) |
|
|
40.872 |
(Scarico) |
|
|
40.873 |
|
|
|
40.881 |
Annotazione carichi |
Tipo documento "w" |
|
40.882 |
Annotazione scarichi |
Tipo documento "x" |
|
40.884 |
|
|
|
40.885 |
|
|
|
40.900 |
|
|
|
40.901 |
|
|
|
40.902 |
|
|
|
40.911 |
|
|
|
40.912 |
|
|
|
35 |
|
|
|
51 |
|
|
|
52 |
|
|
|
73 |
|
|
|
74 |
|
|
|
85 |
||
|
86 |
||
|
146 |
||
|
147 |
||
|
42.000 |
|
|
|
44.800 |
|
|
|
44.801 |
|
|
|
44.810 |
|
|
|
44.820 |
|
|
|
44.830 |
|
|
|
44.840 |
|
|
|
44.900 |
|
|
|
44.910 |
|
|
|
45.001 |
Movimenti provenienti da rifatturazione |
|
|
45.002 |
Movimenti provenienti da rifatturazione |
|
|
45.060 |
|
|
|
45.061 |
|
|
|
45.101 |
|
|
|
45.102 |
|
|
|
45.103 |
|
|
|
46.001 |
|
|
|
46.002 |
|
|
|
46.003 |
|
|
|
46.007 |
|
|
|
46.008 |
|
|
|
46.010 |
|
|
|
46.011 |
|
|
|
46.012 |
|
|
|
46.014 |
|
|
|
46.016 |
|
|
|
46.017 |
|
|
|
46.022 |
Gestione Contratti |
|
|
46.025 |
Gestione Contratti |
|
|
46.051 |
|
|
|
46.054 |
|
|
|
46.058 |
|
|
|
47.009 |
Gestione Contratti |
|
|
48.001 |
|
|
|
48.002 |
|
|
|
55.001 |
|
|
|
55.004 |
Tipo documento 4 |
|
|
55.009 |
|
|
|
55.024 |
|
|
|
55.025 |
|
|
|
55.026 |
|
|
|
55.027 |
|
|
|
55.046 |
(Contributi Extra) |
|
|
55.047 |
(Contributi Extra) |
|
|
55.071 |
|
|
|
55.072 |
|
|
|
55.101 |
|
|
|
60.000 |
|
|
|
70.001 |
|
|
|
70.002 |
|
|
|
70.011 |
|
|
|
70.012 |
|
|
|
71.001 |
|
|
|
71.002 |
|
|
|
71.011 |
|
|
|
71.012 |
|
|
Causali Standard
Note
80.001
(Bolla, Fattura)
80.009
(Nota Credito)
Vendita
90.008
Cod.Trasporto=8
90.010
Cod.Trasporto=52
90.011
Cod.Trasporto=52
90.012
Cod.Trasporto=12
(Movim. solo quantità)
Nota Credito Clienti
Attribuire stessi cod.vendite + 100
Acquisti
Attribuire stessi cod.vendite + 1000
90.110
Nota Credito per Movim. Sconto Merce
Cod.Trasporto=52
90.111
Nota Credito per Cessione Sconto Natura
Cod.Trasporto=52
Altre Causali
40.800
Movimenti consolidati da spese acc. trasporti vendite
40.810
Movimenti consolidati da spese acc. trasporti acquisti
40.820
Movimenti consolidati da spese acc. provv. vendite
40.830
Movimenti consolidati da spese acc. provv. acquisti
40.850
Movimenti consolidati per conto
40.870
Generazione automatica movimenti per stampa Fatt./Autofatt.
40.871
Aggiornamento automatico magazzino principale
(Carico)
40.872
Aggiornamento automatico magazzino cooperativo
(Scarico)
40.873
40.881
Annotazione carichi
Tipo documento "w"
40.882
Annotazione scarichi
Tipo documento "x"
40.884
Addebito per differenza prezzo
40.885
Accredito per differenza prezzo
40.900
Movimenti automatici "Saldo vuoti a rendere"
40.901
Carico pedane: ricevimento da fornitori
40.902
Scarico pedane: reso a fornitori
40.911
Carico pedane: reso da clienti
40.912
Scarico pedane: consegna a clienti
35
51
52
73
74
Reso da Cliente (Nota Credito)
85
86
146
147
42.000
Generaz. automatica movimenti Azienda Elettrica
44.800
Movimenti costi accessori c/lavorazione
44.801
44.810
44.820
44.830
44.840
Carico Fattura Attesa (Metallo)
44.900
Costi Accessori Lavorazione (Reso)
44.910
Ricavi Accessori (Nota Credito)
45.001
Movimenti provenienti da rifatturazione
45.002
Movimenti provenienti da rifatturazione
45.060
45.061
45.101
45.102
45.103
Costi Trasporti: Passaggi Interni
46.001
46.002
46.003
46.007
46.008
46.010
46.011
Reso da accreditare Nota Credito
46.012
46.014
46.016
DifferenzeInvendutodaaccreditare
46.017
DifferenzeInvendutodaaddebitare
46.022
Gestione Contratti
46.025
Gestione Contratti
46.051
46.054
Ordini clienti per passaggi interni
46.058
Ordini clienti per cessione gratuita
47.009
Gestione Contratti
48.001
Generazione movimenti acconto su commessa
48.002
Generazione movimenti saldo su commessa
55.001
Movimenti liquidazione contributi EXTRA
55.004
Bolla liquidazione contributo extra
Tipo documento 4
55.009
55.024
Bolla atteso addebito/accredito
55.025
55.026
55.027
55.046
(Contributi Extra)
55.047
(Contributi Extra)
55.071
DocumentoaccreditoLocazionipassive
55.072
DocumentoaddebitoLocazionipassive
55.101
60.000
Generaz.movimenti magazzino da gestione fotolaboratorio
70.001
Carico Esistenze Iniziali Positive
70.002
Carico Esistenze Iniziali Negative
70.011
Rettifica magazzino da inventario fisico-carico
70.012
Rettifica magazzino da inventario fisico-scarico
71.001
Carico bobine - Gestione carta
71.002
Scarico bobine - Gestione carta
71.011
71.012
Descrizione
A ciascuna Causale di Magazzino è associata una Descrizione sintetica che permette, unitamente al Codice, d'identificarla in modo univoco. La Descrizione mnemonica è utile per l'Utente, perchè può essere impiegata anche come chiave di ricerca alternativa (con i tasti F1 ed F6).
Causale Rilancio
Codice di rilancio ad un'altra Causale di Magazzino già esistente. Al movimento di magazzino generato con la Causale primaria, se ne aggiunge automaticamente un altro, generato con la Causale Rilanciata.
Causale Trasporto
Il codice impostato in questo campo richiama la Causale di Trasporto dalla relativa tabella e indica inoltre, la descrizione da stampare al piede del documento.
Causale Documento Collegato
È possibile specificare la Causale agganciata alla primaria. In fase d'Immissione dei Documenti di Passaggio Interno (Tipo Documento=U), se questo campo risulta impostato, il programma proporrà in automatico la Causale appropriata, senza che l'utente si preoccupi d'impostarla.
Codice Articolo
Il Codice inserito in questo campo identifica l'Articolo da proporre per questa Causale, in fase d'Immissione Documenti.
Causale Magazzino Fiscale
La corretta valorizzazione di questo campo è utile nella gestione del MagazzinoFiscale, perchè permette di riepilogare tutti i Movimenti di Magazzino, associati a Causali della stessa natura.
- Esempio: La Causale Riepilogativa 10.000 - Vendite riepiloga:
- 1 = Bolla Accompagnamento
- 5 = Fattura Accompagnatoria
Tipo Documento
Individua la tipologia del documento da registrare con la Causale in oggetto ed ammette i seguenti valori:
Linea Fatturazione
Normalmente l'importo del Documento di Vendita è imputato direttamente al conto di Contropartita Ricavi, specificato nella Anagraficadell'Articolo. Non sempre però questa soluzione si rivela quella ideale, perchè può accadere ad esempio, che si venda uno stesso Articolo da imputare però, a diversi Conti Ricavo. Per risolvere quest'inconveniente, è previsto il campo Linea Fatturazione nell'Anagrafica del Cliente e tra i parametri della Causale Magazzino.
I valori previsti per questo campo sono compresi tra 0 e 9: impostando 0 (zero), sarà assunto per default il Conto di ContropartitaRicaviindicato sull'Articolo; per valori maggiori di 0 (zero) invece, sarà possibile imputare l'importo del Documento di Vendita ad una Contropartita Ricavi diversa da quella specificata nella Anagraficadell'Articolo. La nuova Contropartita è calcolata direttamente dal programma, seguendo il procedimento illustrato nel seguente esempio:
Esempio: Valorizzando ad 1 questo campo, la nuova Contropartita è data dalla somma tra il Conto Ricavo impostato sull'Articolo e il valore 1000. Impostando 2 invece, il valore da sommare alla Contropartita dell'Articolo sarà 2000 e così via fino ad un massimo di 9000 (Fatturazione/Ricavo = 9).
La Linea Fatturazione indicata sulla Causale è prioritaria rispetto a quella eventualmente specificata sull'Anagrafica Cliente.
- Se sull'Articolo è impostata la Contropartita
- e sul Cliente è indicata la Linea Fatturazione
- , la Contropartita assumerà valore
- .
- Tipo Bolla
- Il valore di questo flag indica se la Causale è utilizzata per emettere:
-
0
-
Dt
=
Documento di Trasporto (D.d.t.)
1
-
Ba
=
Bolla di Accompagnamento (accise)
5
-
TV
=
Bolle Tentata Vendita
7
-
Dt
=
D.d.t. Servizi (canoni/quote associative) conferimenti
8
-
Dt
=
D.d.t. Servizi
9
-
Ba
=
Bolla di Accompagnamento Servizi (accise)
A
-
Fa
=
Fattura di Acquisto (Ciclo Passivo Integrato)
C
-
CC
=
Certificati di Consegna (stampa Certificato con Documento di Carico)
F
-
Flg
=
Ordini Flight (Tipo Documento='c')
G
-
Ass
=
Ordini Assegnati (Tipo Documento='c')
I
-
Fim
=
Fattura Immediata (Tipo Documento='5')
L
-
RL
=
Ricevute Locazioni
O
-
Dif
=
Difformità
P
-
Rie
=
Rientro
Q
-
Res
=
Reso da Clienti (Tipo Documento>'4')
R
-
Res
=
Reso da Clienti (Tipo Documento<'4' - Genera Nota Credito)
S
-
Res
=
Reso da Clienti (Tipo Documento<'4' - Compensato in Fattura)
V
-
VIn
=
Verbale d'Intervento (Tipo Documento da '0' a '3')
Y
-
CAc
=
Costi accessori
Z
-
ScP
=
Scarichi di Produzione contabilizzati

