3.3.1.2 - Lista Documenti da Fatturare

2. Lista Documenti da Fatturare
- La Lista generata da questa funzione riporta, per ciascun documento elaborato, le seguenti informazioni:
- Riferimenti e Totale Documento
- Codice del Cliente intestatario
- Condizione di Pagamento adottata
Parametri Filtro
- Ordinamento
- Selezionare l'ordinamento di stampa:
- 1 = per Conto
- 2 = per Rapporto contabile
- 3 = per Giro
- 4 = per Categoria
- 5 = per Zona
- 6 = per Agente
- 7 = in Ordine alfabetico
- 8 = per Numero e Data Documento
- 9 = per Terminale
La valorizzazione di questo campo è prevista solo se l'ordinamento selezionato è per Terminale.
La valorizzazione di questo campo è prevista solo se l'ordinamento selezionato è per Terminale.
Agente
Limita l'inclusione nella Lista, ai soli Documenti immessi con
Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo.
- Tipo Documenti
- L'impostazione di questo campo permette d'indicare la tipologia di documenti da riportare nella Lista: in questo modo ad esempio, sarà possibile selezionare, oltre alle Bolle da fatturare, anche tutte le altre tipologie di Documenti Vendita non ancora stampati (Fatture accompagnatorie, Note Credito, Corrispettivi...).
- Impostare il valore corrispondente alla tipologia di documenti da elaborare:
- DV = tutti i Documenti di Vendita
- DE = Documenti di Vendita escluso le Note Credito
- BV = Bolle Vendita
- FC = Fatture accompagnatorie + Corrispettivi
- 0 = Bolle Vendita di tipo 0
- 1 = Bolle Vendita di tipo 1
- 2 = Bolle Vendita di tipo 2
- 3 = Bolle Vendita di tipo 3
- 4 = Bolle Vendita di tipo 4
- 5 = Bolle Vendita di tipo 5
- 7 = Fatture scontrinate
- 8 = Ricevute fiscali
- 9 = Note Credito Clienti
- P = Corrispettivi
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