Passa al contenuto principale

2.1.3.10.8 - Manutenzione & Assestamento: 8. Troncamento Ordine

Rel. 6.2.2.0
Questa funzione permette di attribuire agli Ordini di Vendita lo Stato «S - Evaso», senza immettere Documenti di Consegna e senza modificare le Quantità evase sull'Ordine stesso.
È possibile troncare gli Ordini da Evadere (valore E) e quelli da Evadere con Residuo (valore S).
A livello di menù, sono previste le seguenti selezioni:
1 - Singolo Ordine
2 - Con Selezione Ordini

La funzione di Troncamento Ordini di Vendita può essere eseguita anche in modalità schedulata.


1 - Singolo Ordine

Questa selezione permette di elaborare un Ordine per volta e quindi intervenire su ogni singola riga dello stesso, decidendo se troncarla oppure no.

Operativamente, l'Utente inserisce gli estremi dell'Ordine e il programma propone le righe dello stesso, visualizzando in rosso quelle parzialmente evase e tralasciando quelle evase perchè Non più modificabili. In corrispondenza di ciascuna riga visualizzata è presente un apposito check-box, la cui attivazione determina il troncamento della riga. In basso a destra della videata è attivo un altro check-box, utile ad evadere contemporaneamente tutte le righe dell'Ordine.

Troncamento Ordini - Singolo Ordine
Troncamento Ordini - Singolo Ordine
Dopo aver selezionato la riga o le righe da troncare, digitando il Exit (tasto Esc o F11), il programma visualizza il messaggio: «Vuoi aggiornare Ordine?», la cui conferma determina l'aggiornamento:
  • dello Stato delle righe dell'Ordine in «S - Evaso»
  • dello Stato della Testa dell'Ordine in «S - Evaso»
  • della Quantità Ordinata sulla Contabile Articoli

2 - Con Selezione Ordini

Questa funzione fornisce a video l'elenco degli Ordini corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente, con possibilità di selezionare singolarmente o massivamente, quelli da sottoporre a troncamento.
Rispetto alla selezione precedente, in questo caso Non è prevista la visualizzazione delle singole righe di ciascun Ordine e, quindi, gli Ordini selezionati saranno troncati completamente.

Si presti attenzione al campo Stato perchè in esso sono ammessi i seguenti valori:
E = Ordini da Evadere
R = Ordini da Evadere con Residuo

Il valore R permette di visualizzare, quindi eventualmente troncare, gli Ordini in Stato E e che risultino evasi parzialmente, quindi per i quali ci sia un residuo (differenza tra quantità/valore del consegnato e quantità/valore dell'ordinato).

Troncamento Ordini - Con Selezione Ordini
Troncamento Ordini - Con Selezione Ordini

Una volta selezionati gli Ordini da troncare, mediante attivazione del check-box corrispondente, digitare il tasto Convalida. Al termine dell'elaborazione, il programma fornisce a video il seguente messaggio: «Troncamento Ordini COMPLETATO».


Comunicazione Troncamento Ordini Vendita a SM1

Per comunicare ad SM1 l'avvenuto troncamento di un Ordine di Vendita, si è convenuto di scrivere una nuova riga nella tavola PMODV00, in cui indicare, con Stato «17 - Troncamento Ordine», l'avvenuta operazione. Questo stesso valore è utilizzato per descrivere l'operazione anche nel Log documentale.

Nella tavola PMODV00, le informazioni aggiornate sono:

Codice Ditta CODE_DITT
Codice Agente CODE_AGEN
Codice Conto CODE_CONT
Rapporto Contabile CODE_RCON
Numero OdV NUMR_DOCU
Data OdV DATE_DOCU
Tipo Documento TIPO_DOCU
Stato Ordine STAT_DOCU assumerà Stato S - Evaso
Numero OdV Cliente NUMR_DOCD
Data OdV Cliente DATE_DOCD
Filiale CODE_FILE
Deposito CODE_DEPO
Causale movimento FLAG_STAT

assumerà Stato 17 - OdV troncato