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Gestione servizi

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Percorso funzione

Codice Modulo Release Data
DE0 Gestione servizi
6.5.5.0 25/05/2020

 

TABELLA PROCEDURALE PCR - PORTE DI CARICO ALLESTIMENTO MERCI

Percorso funzione

DE0 1.1 7      

Per la tabella procedurale PCR (Porte di carico), è stato inserito un nuovo campo che specializza il tipo di utilizzo della porta (0=Carico, 1=Scarico, 2=Scarico e carico).

 

TABELLA PROCEDURALE RPC - REPARTI CASSA

Percorso funzione

DE0 1.1 7      
Aggiunta tabella Reparti Cassa che prevede il campo ditta e il campo reparto come campi principali e la descrizione del reparto cassa, prevista nella sezione “dati CE.DI.” alla quale si accede dalla seconda videata dell’anagrafica articoli.

 

TABELLA PROCEDURALE TGS - TIPOLOGIA GRUPPI SCONTI

Percorso funzione

DE0 1.1 7      

La tabella in oggetto è stata implementa per gestire sia la tipologia sconti associata ai gruppi sconto presenti nella tabella sconti dei clienti e fornitori sia la tipologia sconti gestiti nelle convenzioni fornitori. Nel primo caso, sconti clienti e fornitori, è possibile indicare solo la descrizione, nel caso di sconti convenzione fornitori invece, le informazioni che è possibile indicare sono diverse.
Com’è cambiata la funzione. Dopo l’impostazione della ditta di competenza, è richiesto per quale tipologia di sconti si vuole operare. I valori ammessi sono:
0 = Sconti clienti / fornitori
1 = Sconti convenzione
Nel caso di Sconti convenzione i valori ammessi partono da 20 (venti), i primi 19 sono riservati alla Genesys, ed è possibile indicare:

  • La tipologia di calcolo: 0=% - 1=Valore
  • Il tipo di abbattimento dello sconto, nel caso di aziende CE.DI. i valori ammessi sono da 0 a 7, nel caso di altre aziende i valori ammessi sono da 0 a 3
  • Se lo sconto abbatte il fatturato
  • Una eventuale descrizione ridotta

 

 

mplementata una nuova tipologia di visualizzazione/raggruppamento: “Sintetico per fornitore abituale/articolo”. Se attivata questa modalità, inserendo il valore 3 nel campo “Tipo Stampa”, verranno visualizzati gli articoli inevasi, con rispettive quantità, raggruppati per fornitore abituale e per ciascun fornitore vengono mostrati i totali a rottura.
Inoltre, sono state aggiunte le colonne: Responsabile Vendita e Responsabile Acquisti e di questi campi i rispettivi filtri.
Aggiunte anche la colonna contente l’esistenza dinamica dell’articolo.