1 - Report Movimenti per Conto
1. Report Movimenti per Conto
- I Reports Movimenti per Conto evidenziano i movimenti di magazzino relativi a ciascun Conto del range impostato dall'Utente.
- A livello di menù sono previste le seguenti scelte:
- 1 - Riepilogo per Articolo
- 2 - Lista Analitica
- 4 - Lista con Lotti
- Relativamente ai Conti d'interesse, questo report fornisce per ciascun Articolo una singola riga, in cui sono riportate le seguenti informazioni:
- Codice e Descrizione Articolo
- Unità di Misura Base
- Saldo Movimenti Magazzino a Quantità e Valore
Al termine di ogni Conto, il programma effettua in automatico il salto pagina. Nella sezione finale di ogni pagina, sono forniti i Subtotali per ciascuna Unità di Misura adottata.
- La Lista Analitica riporta tutti i movimenti di magazzino relativi a ciascun Conto elaborato, opportunamente ordinati per data registrazione.
- Nel dettaglio, sono fornite per ciascun Conto le seguenti informazioni:
- Data Operazione
- Numero - Data Documento
- Deposito eventualmente movimentato
- Codice e Descrizione Articolo
- Quantità di Carico o Quantità di Scarico, distinte in base alla Causale di registrazione
- Prezzo Netto
- Quantità e/o Valore del Movimento di Carico/Scarico
- A livello di menù, l'Utente ha possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:
- 1 - Con Valori
- 2 - Senza Valori
- Il report Con Valori, a differenza di quello Senza Valori, riporta il Valore di ciascun Movimento di Carico/Scarico.
2.1314
- Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Lotti, da questa scelta sarà possibile impostare tra i parametri filtro anche il Codice Lotto d'interesse, in modo da ottenere tutta la movimentazione relativa ad esso.
- Lasciando a spazio il Codice Lotto invece, saranno elaborati tutti i movimenti dei Conti impostati, indipendentemente dal Lotto di appartenenza.
Parametri Filtro

Reports Movimenti per Conto: videata di selezione
Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:
Conto da... a
Impostare il range di Conti da elaborare ai fini della stampa.
- Articolo da... a
- Impostare il range di Articoli da elaborare.
- In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:
- F1 - per Descrizione
- F4 - per Codice Costruttore
- F8 - per Codice Articolo
Deposito
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, è possibile richiedere la generazione del report con riferimento al Deposito indicato in questo campo.
- Cambio Conto
- Quest'indicatore permette di gestire il salto pagina a rottura di Conto.
- I valori previsti sono:
- 1 = con salto pagina
- 2 = senza salto pagina
testoNote
Data Operazione da... a
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.
È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.
Convalida
Impostare il tasto field-back per procedere all'impostazione di ulteriori parametri di filtro.
Settore/Gruppo - Sottogruppo - Marca da... a
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo, Sottogruppo e Marca impostati, nell'ambito delle scelte già effettuate.
Causale Movimento
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.
testoNote
Causale Trasporto
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.
Impostando 99 saranno invece considerati tutti i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.
Tipo Documento
Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione.
I valori previsti sono:
TT = Tuttia = Acconto CommessaJ = Rivalutazioni/Svalutazioni
DM = Documenti Magazzinos = Saldo CommessaL = Scarico a Produzione
DV = Documenti Venditac = Ordine ClienteM = Carico a Produzione
BV = Bolle di Venditaf = Ordine FornitoreN = Resi a Fornitore
0 = Bolle Vendita 1w = Annotazioni CarichiP = Scarico Corrispettivi
1 = Bolle Vendita 2x = Annotazioni ScarichiQ = Scarichi Vari
2 = Bolle Vendita 3A = Carico AcquistiR = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi
3 = Bolle Vendita 4B = Carico Bolla Attesa FatturaS = Sostituzione
4 = Bolle Vendita 5C = Carico Fattura AttesaT = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi
5 = Fattura VenditaD = Altri MovimentiU = Passaggi Interni
6 = Fattura VenditaE = Fattura Pro-FormaV = Merce in c/Lavorazione presso Terzi
7 = Fattura ScontrinataF = ConferimentiW = Costi Accessori
8 = Ricevuta FiscaleG = AutofatturaY = Merce in c/Visione
9 = Nota CreditoI = Carico Esistenze InizialiZ = Merce in c/Lavorazione da Terzi
Valuta di stampa
È proposta in automatico l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla, acquisendo l'importo del cambio dall'apposita tabella Cambi/Valute.
È attiva una seconda window per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro:

Window d'impostazione parametri


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