2.1.11.2.1 - Contratti di Somministrazione: 1. Fattura Anticipo

Contratti di Somministrazione: 1. Fattura Anticipo

Questa funzione è prevista per i Contratti di Somministrazione Prepagati, perchè esegue la generazione automatica della Fattura di Anticipo. In seguito all'emissione della Fattura, il Contratto diventa evadibile e può essere richiamato dalla funzione di Generazione Ordini Vendita.
Fasi Propedeutiche
- La funzione di generazione della Fattura di Anticipo richiede l'esecuzione di due semplici passaggi:
- indicare sul Conto Standard 99.991 il Mastro dei Conti Generali che identifica i Conti anticipi dei Clienti. In questo modo, in base all'analitico del Conto di Consegna del Cliente, sarà assegnato in automatico il Conto Generale degli anticipi. Se per esempio, il Conto di Consegna è 1,08 e il Mastro indicato sul Conto Standard è 45, il Conto anticipi sarà 1,45
- inserire un Articolo con Codice «CNTRSOM0», che sarà movimentato in fase di Generazione Ordini Vendita
Modalità Operativa
Operativamente, dopo aver indicato il Contratto da fatturare, il programma visualizza tutti gli Articoli oggetto dello stesso. A questo punto, impostare la Causale di magazzino della Fattura, il Deposito e gli estremi del Documento.

Emetti Fattura di Anticipo
La funzione provvede quindi a generare una Fattura di Anticipo, composta da sole Voci Complementari, intestata al Cliente Conto di Consegna, ma le cui contropartite andranno a movimentare il Conto anticipi collegato.
NOTA
Sulla Fattura di Anticipo sono riportati i Riferimenti del Contratto (Numero - Data), in corrispondenza delle Note esterne.

Per i Contratti di Somministrazione Prepagati, questa funzione permette di annullare la Fattura di Anticipo emessa a fronte del Contratto e ripristina lo Stato dello stesso al valore «7 - Immesso», in modo da renderlo nuovamente modificabile.
NOTA
Attenzione: I Contratti selezionati per la funzione di Annullamento Non devono essere stati utilizzati nè per immettere Ordini, nè per immettere Documenti di Consegna.
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