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2.1.11.2.2 - Contratti di Somministrazione: 2. Genera Ordini di Vendita

Contratti di Somministrazione: 2. Genera Ordini di Vendita

Questa funzione esegue la generazione degli Ordini di Vendita, a fronte dei Contratti di Somministrazione inseriti e che ovviamente, risultino in Stato «E - da Evadere». Per i Contratti Prepagati, la generazione degli Ordini richiede l'esistenza del relativo Conto anticipi.

>>> Parametri Filtro

Impostare i parametri di filtro per la selezione dei Contratti:
  • Numero Contratto
  • Cliente
  • Rapporto Contabile
  • Categoria Cliente
  • Zona Cliente
  • Agente del Contratto
  • Tipologia Contratto

Impostati opportunamente i seguenti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Contratti corrispondenti ai parametri impostati. In corrispondenza di ciascun Contratto è attivo un apposito pulsante , che permette di accedere alla selezione degli Articoli da consegnare.

Genera Ordini di Vendita: visualizzazione dei Contratti selezionati
Genera Ordini di Vendita: visualizzazione dei Contratti selezionati

>>> Selezione Articoli dell'Ordine

Dopo aver selezionato il Contratto d'interesse, si accede ad una nuova videata in cui sono riportati in alto i dati del Contratto, mentre al centro del data-grid di sinistra sono elencati gli Articoli oggetto del Contratto e gli eventuali Articoli alternativi (a sfondo grigio). Per selezionare gli Articoli da inserire nell'Ordine da generare, è sufficiente cliccare sul pulsante corrispondente .
Indicare i Colli e/o le Quantità da evadere.

Genera Ordini di Vendita: selezione Articoli
Genera Ordini di Vendita: selezione Articoli

Terminato l'inserimento degli Articoli da evadere, per richiedere la generazione dell'Ordine, cliccare sul pulsante di Convalida . È quindi visualizzata un'altra videata per l'inserimento della Causale dell'Ordine (è proposta in automatico la Causale standard 46051), del Deposito e della Data di prevista consegna. Generato l'Ordine di Vendita, si accede quindi alla manutenzione dello stesso.

    NOTA

     

    Sull'Ordine di Vendita generato saranno riportati i riferimenti del Contratto (Numero - Data), in corrispondenza delle Note esterne. Gli stessi saranno riportati anche sul Documento di Consegna, generato in fase di evasione dell'Ordine.